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送心意

張艷老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2018-05-21 11:09

1、可以這樣做分錄,只是不太規(guī)范,而且到所得稅匯算清繳時(shí)取數(shù)不方便。 
2、計(jì)提單位承擔(dān)的社保部分的分錄: 
借:管理費(fèi)用--社保  貸:應(yīng)付職工薪酬--社保(單位) 
繳納時(shí) 
借:應(yīng)付職工薪酬--社保(單位)    其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人),貸:銀行存款 
如果您對(duì)我的解答滿意,請(qǐng)您及時(shí)給予好評(píng),謝謝?。∪绻€有疑問(wèn),歡迎您繼續(xù)提問(wèn)。

紅豆 追問(wèn)

2018-05-21 11:19

老師,1-3月我就沒(méi)有用應(yīng)付職工薪酬,如果現(xiàn)在我想把前3個(gè)月都改正過(guò)來(lái),全部歸集到應(yīng)付職工薪酬,可以嗎?假如1-3數(shù)據(jù)為5000。現(xiàn)在直接借:應(yīng)付職工薪酬5000,貸:應(yīng)付5000,是這樣嗎?

張艷老師 解答

2018-05-21 11:23

不用調(diào)整了,在新月份做賬時(shí),使用應(yīng)付職工薪酬過(guò)渡就可以了。

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您好 計(jì)提工資 借 管理費(fèi)用~工資 貸 應(yīng)付職工薪酬~工資 發(fā)放工資 借 應(yīng)付職工薪酬~工資 貸 銀行存款
2019-05-23 07:05:57
借管理費(fèi)用一工資,社保費(fèi),貨應(yīng)付職工薪酬一工資,社保費(fèi)
2018-10-10 14:53:22
您好 個(gè)人所得稅沒(méi)有繳納 寫第二種就好了
2019-11-29 12:39:32
你好,分錄為計(jì)提工資借方:管理費(fèi)用-職工薪酬貸記:應(yīng)付職工薪酬-職工工資
2019-03-19 17:01:17
借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:其他應(yīng)收-個(gè)人部分 現(xiàn)金正確
2018-10-22 09:56:38
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