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送心意

李木子老師

職稱(chēng)中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-01-10 22:36

同學(xué),你好。計(jì)提時(shí),
借   管理費(fèi)用-工資,管理費(fèi)用-社保
貸    應(yīng)付職工薪酬-工資,應(yīng)付職工薪酬-社保

有有 追問(wèn)

2021-01-11 20:13

老師,我怎么咨詢(xún)的別人,都說(shuō)是借管理費(fèi)用-工資,貸應(yīng)付職工薪酬,貸其他應(yīng)收款-社保費(fèi)。這個(gè)其他應(yīng)收款-社保費(fèi)到底是計(jì)提工資的時(shí)候做還是發(fā)放工資的時(shí)候做呢

李木子老師 解答

2021-01-11 20:54

同學(xué),你好。
一般發(fā)放工資時(shí),才沖減其他應(yīng)收款。其他應(yīng)收款是之前單位代墊的保險(xiǎn)費(fèi)。發(fā)工資時(shí)會(huì)扣回。
你說(shuō)的這種情況,應(yīng)該是單位沒(méi)有代墊保險(xiǎn),是按直接員工交的。

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你好,有之前墊付款需要在工資里扣回來(lái)。
2020-06-06 20:30:48
你好,計(jì)提工資不要把這些扣款做進(jìn)去,比如工資5000,扣款600,按照5000計(jì)提就行
2021-03-18 17:00:00
同學(xué),你好,你的是處理正確啊 B公司總共欠你4400是對(duì)的 工資和公司社保部分
2024-04-07 14:16:07
嗯是的 這樣做分錄是對(duì)的哈
2020-07-08 16:19:40
你好,依據(jù)自己做賬習(xí)慣,可分開(kāi)可不分開(kāi)入賬都可以的,不影響總的結(jié)果
2016-08-30 14:49:30
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