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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2018-05-21 10:55

 然后1268元在今后還是會返出去的,會有剩余也會是負數(shù)。請問老師我要怎么依次做憑證處理呢?我們的主營業(yè)務收入主要是融資渠道給我們傭金

芙蓉 追問

2018-05-21 12:00

沒人回答我嗎

宋生老師 解答

2018-05-25 15:59

你好!你的問題是什么呢?

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 然后1268元在今后還是會返出去的,會有剩余也會是負數(shù)。請問老師我要怎么依次做憑證處理呢?我們的主營業(yè)務收入主要是融資渠道給我們傭金
2018-05-21 10:55:28
借:其他應收款--XX5000 貸:銀行5000 報銷售1000借:管理費用等1000貸:銀行1000
2017-09-27 10:28:55
借銀行存款50000 貸其他應付款50000 借其他應付款50000 貸銀行存款49500 主營業(yè)務收入485.44 應交稅費應交增值稅銷項稅14.56 借銀行存款500 貸主營業(yè)務收入485.44 應交稅費應交增值稅銷項稅14.56 借主營業(yè)務成本485.44 應交稅費應交增值稅進項稅14.56 貸銀行存款500
2020-03-29 08:49:06
你好,先付款時,借其他應收款--車行,貸銀行存款,借銀行存款,貸其他應收款--車行
2019-07-20 15:32:02
老師你好,我公司是做汽車金融的,我們幫車商把賣出的汽車貸款收到貸款返利,后把貨款返利返回部分回扣給車商,這個回扣應入賬其他應付款還是主營業(yè)務成本,我把給了車商回扣的剩余入賬主營業(yè)務收入
2018-02-07 14:53:50
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