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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-05-21 09:19

你好,你需要把上月的這個分錄刪除,然后計入營業(yè)外支出借方正數(shù)

笑笑 追問

2018-05-21 09:30

主要是跨了好幾個月了  
要更正分錄 
怎么更正?

笑笑 追問

2018-05-21 09:34

當時做了借:管理費用100貸銀行存款101 營業(yè)外支出-1

鄒老師 解答

2018-05-21 09:37

你好,你需要反結(jié)賬到有錯誤的月份,把錯誤分錄刪除,然后做正確的分錄

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