
公司計(jì)提的成本比實(shí)際成本大,造成暫估庫存掛在應(yīng)付賬款下沖不掉,目前利潤總額為負(fù),可以做借:應(yīng)付賬款,貸:營業(yè)外收入嗎?
答: 你好,列入營業(yè)外收入有點(diǎn)勉強(qiáng)。計(jì)提的時(shí)候分錄是怎么寫的呢?我覺得沖減成本可能更好些!
老師 我暫估成本做的是:借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款-暫估 現(xiàn)在要沖暫估 我可以做 借:應(yīng)付賬款-暫估 貸:庫存商品嗎?
答: 你好,沖銷暫估應(yīng)當(dāng)與之前暫估是相反分錄,而不得隨便修改暫估的科目的
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
3月份,運(yùn)輸費(fèi)暫估成本,借:主營業(yè)務(wù)成本—暫估 貸:應(yīng)付賬款—應(yīng)付暫估款;月末結(jié)轉(zhuǎn)暫估成本,借:本年利潤 貸:主營業(yè)務(wù)成本—暫估。下個(gè)月,實(shí)際支付成本時(shí),怎么做賬?
答: 您好 請(qǐng)問收到發(fā)票了沒有




粵公網(wǎng)安備 44030502000945號(hào)



小葉子 追問
2018-05-19 08:25
老江老師 解答
2018-05-19 08:27
小葉子 追問
2018-05-19 08:33
老江老師 解答
2018-05-19 08:36
小葉子 追問
2018-05-19 08:46
老江老師 解答
2018-05-19 08:48
小葉子 追問
2018-05-19 09:01
老江老師 解答
2018-05-19 09:03
小葉子 追問
2018-05-19 09:06
老江老師 解答
2018-05-19 09:07