老師好,請問期末留退稅的第二類房地產(chǎn)開發(fā)業(yè),申請 問
不是用第 6 個月金額直接算,而是用第 6 個月期末留抵稅額減去 2019 年 3 月 31 日留抵稅額的差額,再乘以進項構(gòu)成比例和 60% 來計算應退稅額。 答
這個答案是錯的吧是/不是+吧 問
您好,可以發(fā)一下答案嗎,我看下公式這個的 答
老師,企業(yè)是一家印刷服務,金屬材料銷售,印刷專供設 問
清理殘值 借:固定資產(chǎn)清理? ?原值-折舊 ????? 累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 變賣開票???????? 借:銀行存款 收款金額 貸:固定資產(chǎn)清理? 申報增值稅的收入 ? ? ? 應交稅費-增值稅-銷項(如果你們公司是一般納稅人購入時已經(jīng)抵扣進項按13%;如果未抵扣進項按3%開票,減按2%申報,只能開普票。如果是小規(guī)模按1% 把固定資產(chǎn)清理科目結(jié)轉(zhuǎn)余額平 借:營業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理 或 借:固定資產(chǎn)清理 貸:營業(yè)外收入 答
老師,公司日常報銷開的公司名頭的發(fā)票有什么用啊, 問
您好,這些可以計入費用中,能減少利潤 答
老師,我們合同金額是26000 交貨后票也開的是26000 問
您好,這個沒事,不影響的 答

本來是15000,收到23000,本來要給退8000,但是我們老板說開票了我們要交稅,所以多收了那邊400塊,這個400塊我怎么處理呢
答: 可以作為預收賬款,當繳納稅金的用該筆沖預收賬款。
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來,中間他們用這5000備用金花費來報銷的時候是花多少公司在補給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來票找財務報銷,正常是直接沖其他應收但是實際花多少馬上公司就給補多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應收款--XX5000 貸:銀行5000 報銷售1000借:管理費用等1000貸:銀行1000
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
之前月份我家這個月進了未開票收入,成本也結(jié)轉(zhuǎn)了,但是這個月對方要發(fā)票,我們給開了,收入沖紅,但是成本這塊賬務處理我用沖紅?咋處理成本這塊
答: 你好!你這個建議你問下稅局,不然你就要重復交稅了。
 
 



 
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