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送心意

小智老師

職稱初級會計師,中級會計師

2024-09-24 16:01

你好!根據(jù)會計準(zhǔn)則,福利類支出應(yīng)通過“應(yīng)付職工薪酬”科目核算。發(fā)放月餅作為福利,應(yīng)該先確認(rèn)為應(yīng)付職工薪酬,然后支付時從銀行存款中扣除。所以,推薦使用這種方式:

借:應(yīng)付職工薪酬 - 非貨幣性福利
貸:銀行存款

這樣操作符合會計規(guī)定和稅法要求。

艷子梅 追問

2024-09-24 16:07

您的意思是,先計提:借:管理費(fèi)用-福利費(fèi)  貸:應(yīng)付職工薪酬    發(fā)月餅時 借:應(yīng)付職工薪酬  貸:銀行存款

小智老師 解答

2024-09-24 16:11

對的!首先計提福利費(fèi)入賬:

借:管理費(fèi)用-福利費(fèi)
貸:應(yīng)付職工薪酬

發(fā)放福利(月餅)時,再做如下處理:

借:應(yīng)付職工薪酬
貸:銀行存款

這樣既遵循了會計原則,也便于管理和審計。

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你好!根據(jù)會計準(zhǔn)則,福利類支出應(yīng)通過“應(yīng)付職工薪酬”科目核算。發(fā)放月餅作為福利,應(yīng)該先確認(rèn)為應(yīng)付職工薪酬,然后支付時從銀行存款中扣除。所以,推薦使用這種方式: 借:應(yīng)付職工薪酬 - 非貨幣性福利 貸:銀行存款 這樣操作符合會計規(guī)定和稅法要求。
2024-09-24 16:01:41
你好!你如果是支付的工資,就應(yīng)該按下面的。這樣才體現(xiàn)了工資
2021-04-29 14:32:27
你好,管理費(fèi)用明細(xì)是辭退福利,應(yīng)付職工薪酬明細(xì)也是辭退福利
2018-03-02 14:42:05
第一種吧
2017-03-29 12:18:22
同學(xué),你好,第一個就可以的。
2021-01-27 16:31:34
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