
業(yè)務(wù)招待費(fèi)在所得稅匯繳的時候按40%調(diào)整,全年招待費(fèi)不能超過收入的0.5%,但是業(yè)務(wù)招待費(fèi)我不知道該進(jìn)什么,比如飯費(fèi),餐飲費(fèi)屬于業(yè)務(wù)招待費(fèi),那么住宿費(fèi),車費(fèi)屬于業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎
答: 如果客戶的住宿費(fèi) 車費(fèi) 是屬于業(yè)務(wù)招待費(fèi)的 如果自己單位員工的 可以計入管理費(fèi)用——差旅費(fèi)
老師,沒有收入,但有業(yè)務(wù)招待費(fèi),業(yè)務(wù)招待費(fèi)在年底企業(yè)所得稅報表中,是不是得全額交納企業(yè)所得稅呢
答: 你好對的,需要全額納稅調(diào)整交所得稅。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
業(yè)務(wù)招待費(fèi)不超過收入的千分之5,這個是如何計算?比如不含稅全年收入3000萬元,3000萬元*0.005=15(萬元)然收全年招待費(fèi)超過15萬元,全年招待費(fèi)16萬元。16萬-15萬=1萬那么這個1萬就要交所得稅*0.25=2500元老師幫我看下是這樣計算的嗎?
答: 銀行不是這么計算的,它還有一個發(fā)生額的60%15×60%,算出來的這個金額和15萬對比。








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