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送心意

陽老師

職稱中級會計師

2018-05-18 07:37

你好,借:應(yīng)交稅費---未交增值稅  貸:庫存現(xiàn)金等

阿敏 追問

2018-05-18 13:43

抵的分錄?

陽老師 解答

2018-05-18 14:30

就是抵扣的分錄就是上面那個

阿敏 追問

2018-05-18 19:43

購入時:借:管理費用—辦公費 正數(shù) 貸:應(yīng)交稅費-減免稅費 
情況二:抵扣時,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額 正數(shù) 貸:銀行存款或者現(xiàn)金 正數(shù) 對嗎

陽老師 解答

2018-05-18 19:44

你好,你做管理費用,貸方的話增值稅是增加也,你這樣做是不正確的

阿敏 追問

2018-05-18 19:50

購入時:借:管理費用—辦公費 正數(shù) 貸:銀行存款、現(xiàn)金正數(shù) 
情況二:抵扣時,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額 正數(shù) 貸:管理費用—辦公費  這樣對嗎

陽老師 解答

2018-05-18 19:55

你好,你直接像我那樣做一筆分錄就可以了

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相關(guān)問題討論
你好,借:應(yīng)交稅費---未交增值稅 貸:庫存現(xiàn)金等
2018-05-18 07:37:46
你好,借:應(yīng)交稅費---未交增值稅 貸:庫存現(xiàn)金等
2018-05-15 07:37:47
您好!支付的時候,借管理費用-辦公費 貸現(xiàn)金 然后抵扣的時候,借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅額) 貸管理費用。
2018-07-27 09:16:20
按實際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目,貸記“管理費用”等科目。
2017-07-12 10:05:18
借管理費用辦公費 貸銀行 抵減時候借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 貸營業(yè)外收入
2017-07-10 16:43:13
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