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Kalen Wu
于2024-09-23 11:41 發(fā)布 ??667次瀏覽
家權(quán)老師
職稱: 稅務師
2024-09-23 11:42
可以一次性計入管理費用-辦公費
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你好,企業(yè)付的釘釘年費9800元,那么是一次性計入管理費用-辦公費,還是先計入預付賬款,然后每個月分攤計入費用呢
答: 可以一次性計入管理費用-辦公費
公司刻章是走預付賬款還是管理費用辦公費?
答: 管理費用辦公費。。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,我們單位辦公室是租的,交租金是交一年的,每個月需要分攤,我做借管理費用-待攤費貸預付賬款對嗎
答: 你好,對的是的,是這么做的。
辦公室交物業(yè)5到8月份空調(diào)費共2000元。借:預付賬款2000元貸:存款存款2000元。借:管理費用2000元,貸:預付賬款2000。一次性都能進費用嗎?
討論
提前繳納1到7月的辦公室租金,是記預付賬款里面嗎,怎么轉(zhuǎn)為管理費用,按每個月分攤多少記賬嗎
老師好!公司租房每月100元,1月份交完全年費用共計1200元,對方給我們開了12張發(fā)票過來。請問這些發(fā)票怎么放?全都放在1月還是,分開放到每個月中?分錄是借:預付賬款 貸:銀存 每月分攤時:管理費用 貸預付賬款嗎?
一筆辦公費之前沒發(fā)票掛賬,現(xiàn)在拿回來發(fā)票了, 借管理費用-辦公費 貸預付賬款 核算后余額多了這筆的費用,借貸寫錯了嗎
是做電商的,請技術團隊開發(fā)APP,現(xiàn)在付第一階段的錢,只收到了40000的普票,剩余的下個月給,分錄這樣寫 預付賬款90000,管理費用辦公費40000,貸:銀行存,80000,現(xiàn)金50000, 等下個月收到剩余票后借 待攤費用90000 貸預付賬款90000 借管理費用辦公費90000 貸待攤費用90000 你看這樣有什么問題
家權(quán)老師 | 官方答疑老師
職稱:稅務師
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