我們公司現(xiàn)在的食堂外包給快餐公司做,兄弟公司一起在我們這吃飯,然后每個(gè)月打錢給我們,我們打個(gè)收條給他們。我說下我的理解,老師看對(duì)不對(duì)哈1、如果像目前的情況,我們是不是應(yīng)該開票給兄弟公司,然后我們要做其他業(yè)務(wù)收入,結(jié)轉(zhuǎn)其他業(yè)務(wù)成本,雖然并未從中賺到錢,但是我們還是要就這筆其他業(yè)務(wù)收入交增值稅、印花稅、企業(yè)所得稅,如果我一個(gè)月1W,一年12W,就要交增值稅20400,印花稅28.8,所得稅30000? 2、如果像現(xiàn)在這樣,只開個(gè)收條,各做各的費(fèi)用,是不是有涉稅風(fēng)險(xiǎn)?稅務(wù)局會(huì)不會(huì)查這塊?3、我覺得快餐公司開票給我們1W,和開票給我和兄弟公司各5千,對(duì)于他來說沒有什么區(qū)別吧?對(duì)于我和兄弟公司來說就不存在原先的問題了,對(duì)嗎?麻煩老師就以上問題一一進(jìn)行詳細(xì)點(diǎn)的解答,非常感謝。還麻煩老師看下,用哪種方式處理比較好?

橙子不甜
于2018-05-17 22:12 發(fā)布 ??1150次瀏覽
- 送心意
方老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師
2018-05-19 09:34
這樣的話最好是餐飲公司分別開票給你們雙方,這樣你們也省了額外的增值稅,印花稅。
對(duì)餐飲公司也不影響,多開張發(fā)票的事。
相關(guān)問題討論
你好,是包括在內(nèi)的,
2019-04-16 14:03:00
這樣的話最好是餐飲公司分別開票給你們雙方,這樣你們也省了額外的增值稅,印花稅。
對(duì)餐飲公司也不影響,多開張發(fā)票的事。
2018-05-19 09:34:17
營業(yè)收入和成本不包括營業(yè)外收入和支出。
2018-04-15 22:04:09
是的,利潤總額就是9月份利潤表上面本年累計(jì)數(shù)的利潤總額。
2018-10-21 20:29:15
不加營業(yè)外收入其他的對(duì)的,
2019-10-09 12:57:09
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橙子不甜 追問
2018-05-19 22:41
方老師 解答
2018-05-20 09:26
橙子不甜 追問
2018-05-20 16:17