1、如果我在固定資產(chǎn)折舊時候出現(xiàn)稅會差異,我是在計提折舊時候還要做一筆遞延所得稅資產(chǎn)或者遞延所得稅負債的分錄,還是匯算清繳之后才做?2、匯算清繳時候,我的招待費按照稅法調(diào)增了,我5月份需要怎么對這筆做賬務(wù)處理?
一抹新綠22
于2018-05-17 16:05 發(fā)布 ??3684次瀏覽
- 送心意
QQ老師
職稱: 中級會計師
2018-05-17 16:08
你好!招待費只調(diào)表不用做賬務(wù)處理,固定資產(chǎn)在計提折舊時就確認遞延
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你好,固定資產(chǎn)折舊一次性抵扣一般不會產(chǎn)生遞延所得稅資產(chǎn)或遞延所得稅負債的
2019-05-10 11:18:19

您好,因為計提所得稅費用是增加遞延所得稅負債,減少遞延所得稅資產(chǎn)
2021-02-05 08:34:51

同學(xué),你好
確認遞延所得稅負債
借所得稅費用
貸遞延所得稅負債
確認遞延所得稅資產(chǎn)
借遞延所得稅資產(chǎn)
貸所得稅費用
所得稅費用借增貸減
所以遞延所得稅費用=遞延所得稅負債減遞延所得稅資產(chǎn)
2022-06-09 20:31:20

學(xué)員你好,請您重新在平臺發(fā)布您的具體問題(不是在此條回復(fù)),會有老師為你解答
2021-03-03 11:35:43

您好!不是的,遞延所得稅資產(chǎn)與遞延所得稅負債在產(chǎn)生可抵扣暫時性差異和應(yīng)納稅暫時性差異時就應(yīng)該確認,在資產(chǎn)負值表日應(yīng)當(dāng)對相關(guān)情況進行復(fù)核,該調(diào)整的還需要進行調(diào)整。
2019-05-08 17:37:20
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一抹新綠22 追問
2018-05-17 16:10
QQ老師 解答
2018-05-17 16:13
一抹新綠22 追問
2018-05-17 16:13
QQ老師 解答
2018-05-17 16:15