
我們收商戶租金做的往來,貸其他應(yīng)付款–某商戶,現(xiàn)在要把這些錢全部轉(zhuǎn)出,給地產(chǎn)公司,我轉(zhuǎn)給地產(chǎn)公司怎么做賬呢,以什么依據(jù)呢
答: 代收款,從其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)出就是了
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來,中間他們用這5000備用金花費來報銷的時候是花多少公司在補給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來票找財務(wù)報銷,正常是直接沖其他應(yīng)收但是實際花多少馬上公司就給補多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應(yīng)收款--XX5000 貸:銀行5000 報銷售1000借:管理費用等1000貸:銀行1000
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師我們是房地產(chǎn)公司,之前客戶的首付款,老板都怕你存在他私人賬戶了,現(xiàn)在公戶有錢了,這個錢是客戶的貸款,他現(xiàn)在讓把這個拿出來在交之前他收客戶的收付款到資金監(jiān)管賬戶,問題是他明天讓我轉(zhuǎn)賬給我們單位的一個員工,公司和這個員工沒有債務(wù)往來,也沒有業(yè)務(wù)往來。從公戶轉(zhuǎn)給這個員工,我怎么做這個分錄?
答: 轉(zhuǎn)賬給員工,你計入其他應(yīng)收款處理。




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