
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來,中間他們用這5000備用金花費來報銷的時候是花多少公司在補給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來票找財務(wù)報銷,正常是直接沖其他應(yīng)收但是實際花多少馬上公司就給補多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應(yīng)收款--XX5000 貸:銀行5000 報銷售1000借:管理費用等1000貸:銀行1000
老師您好,我們公司購買樣品,購買的這個公司開不了發(fā)票,但錢我們已經(jīng)打過去了。后來錢又給我們退了,用另一個公司能開發(fā)票的給我們開的發(fā)票,我們又重新給這個公司打款了。如何寫分錄。
答: 你好!你支付的時候,借預(yù)付賬款,貸銀行存款, 退回做相反的分錄 然后繼續(xù)借預(yù)付賬款,貸銀行存款, 收到貨,借庫存商品,應(yīng)交稅費=應(yīng)交增值稅-進項稅額,貸預(yù)付賬款
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師您好 我們公司通過中介公司從個人手中買了一個網(wǎng)店,合同中約定 我們把給個人的錢以及中介費都打給中介公司,但中介公司只能開中介費的發(fā)票,購買店鋪的錢由他們打給個人,然后個人給我們公司去代開發(fā)票,這樣可以嗎
答: 同學(xué)好,可以這樣操作,沒有問題


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2024-09-11 14:02
宋生老師 解答
2024-09-11 14:04
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2024-09-11 14:43
宋生老師 解答
2024-09-11 14:44
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2024-09-11 16:10
宋生老師 解答
2024-09-11 16:10
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2024-09-11 16:14
宋生老師 解答
2024-09-11 16:15