
老師請問下這個(gè)賬務(wù)處理是怎樣的,賬面上截止3月份未交增值稅貸方余額是18888.元,
答: 把稅交清了,把你賬上應(yīng)交稅費(fèi)調(diào)平就是了
老師,你好!1、截止9月份為止,我公司的進(jìn)項(xiàng)稅額沒有抵扣完的數(shù)額為:80728.06元,請問這筆數(shù)額在9月要結(jié)轉(zhuǎn)嗎? 2、截止8月止,我公司的科目-應(yīng)交增值稅-未交增值稅的科目沒有余額,但如果在9做了結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的憑證,則有余額數(shù)了,但我公司根本不存在要交增值稅,請問這是為什么? 3、本公司在6月份的時(shí)候退回了一張?jiān)鲋刀惖膶S冒l(fā)票2820.53元,但在3月我們已經(jīng)交了增值稅,于是在6月開了紅字發(fā)票,增值稅的的貸方就有余額:-2820.53元,這個(gè)貸方的余額對嗎?謝謝老師!
答: 1、月末形成留抵稅額80728.06,月末是不需要做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄的。 2、請問這是為什么?---這個(gè)是不需要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄的,余額數(shù)之能為留抵稅額的數(shù)字。 3、是的,貸方負(fù)數(shù)表示的是借方意思,會表示多繳納了2820.53元的增值稅稅款。
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請問 如果審計(jì)報(bào)告中寫到賬務(wù)處理方面 賬表不符截止19年6月底應(yīng)交稅費(fèi)-地方教育費(fèi)附加賬面余額為-1906元,地方教育費(fèi)附加納稅申報(bào)表應(yīng)交數(shù)為126元,差額2032元;這是怎么回事應(yīng)該怎樣處理?
答: 同學(xué)。需要清楚這里的差額是怎么影響的,才知道如何處理喲

