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送心意

蔣老師

職稱,中級會計師

2018-05-16 15:43

你好,支付時先計入預付賬款, 
然后按月攤銷 
借:管理費用-房租 
       貸:預付賬款 
等發(fā)票開具之后復印幾份,分別附在相關憑證后,并注明原始發(fā)票在哪一張憑證后面。

許文彬大壞蛋 追問

2018-05-16 17:21

那銀行那塊怎么做分錄呢?

蔣老師 解答

2018-05-16 17:22

借:預付賬款 
      貸:銀行存款

許文彬大壞蛋 追問

2018-05-16 17:31

老師,是不是,先做 借 預付賬款 貸 銀行存款。 然后每個月再做 借:管理費用-房租  貸:預付賬款

蔣老師 解答

2018-05-16 17:34

是的,完全正確

許文彬大壞蛋 追問

2018-05-16 17:39

老師,其實都是當月的,最后分錄不就是借 管理費用 貸銀行存款,為什么還要做兩個分錄呢?

蔣老師 解答

2018-05-16 17:45

這個方便查詢應付未付的工資。比如本月應付職工薪酬1000,但是實際有的員工工資暫時不發(fā),就只發(fā)800,那么就剩200.以后方便查看。

許文彬大壞蛋 追問

2018-05-16 17:56

哦哦,那我這個是預付的,應該不涉及到應付未付的情況。我可以直接做分錄 借:管理費用-房租  貸:預付賬款。到時發(fā)票回來后,我在復印貼在每個月的憑證后面嗎?謝謝。

蔣老師 解答

2018-05-16 17:59

哦,不好意思題太多上面發(fā)錯給你了。 
如果你不需要攤銷的話也是可以一次性計入費用的。放到預付也是方便以后你們和這個公司的往來。等期末可能需要和他們對賬,要不你到時候沒法核對。 
其實是建議和公司最好都走往來賬過一遍的。

許文彬大壞蛋 追問

2018-05-16 18:06

老師,我是剛入行的菜鳥。有很多不懂。您是說,如果未拿到發(fā)票,我只能先做 借:預付賬款 貸:銀行存款。 等拿到發(fā)票再做 借:管理費用-租金 貸:預付賬款 嗎?

蔣老師 解答

2018-05-16 18:16

是啊,這樣處理其實更方便的,一步算一步。實際操作中一般是按月攤銷的。

許文彬大壞蛋 追問

2018-05-16 18:42

如果按月攤銷,又是怎么做分錄呢?

蔣老師 解答

2018-05-16 18:44

借 預付賬款 貸 銀行存款。 然后每個月再做 借:管理費用-房租 貸:預付賬款 
前面都回答過了的

許文彬大壞蛋 追問

2018-05-16 18:52

我還以為要做成長期待攤費用費用

蔣老師 解答

2018-05-16 18:55

現(xiàn)在新會計制度一般沒用這個科目了

許文彬大壞蛋 追問

2018-05-16 21:40

那租入經營性固定資產還用長期待攤費用嗎?

蔣老師 解答

2018-05-16 21:41

可以用,靈活處理

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你好,支付時先計入預付賬款, 然后按月攤銷 借:管理費用-房租 貸:預付賬款 等發(fā)票開具之后復印幾份,分別附在相關憑證后,并注明原始發(fā)票在哪一張憑證后面。
2018-05-16 15:43:14
借:預付賬款貸:銀行存款
2017-08-22 17:27:28
借:長期待攤費用 貸:銀行存款,然后每月攤銷
2016-10-29 17:37:57
租金每兩個月支付一次,需要分攤 借 預付賬款 貸 銀行存款 借 管理費用 貸 預付賬款
2019-08-27 11:49:36
發(fā)票咋開的,也是開一年么,那就做借預付賬款 房租 貸其他應付款,付款做借其他應付款 貸銀行,按月做費用做借管理費用 貸預付賬款房租
2019-05-31 10:20:49
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