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送心意

老王老師

職稱,中級會計師

2018-05-18 14:26

您好,如果,借:銷售費用-樣品,負數(shù),借:應交稅費-應交增值稅-進項,匯算清繳時就不用填寫了。
如果借:應交稅費-應交增值稅-進項,貸:以前年度損益調整的話,填寫,A105000納稅調整項目明細表,29    (十六)其他

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相關問題討論
同學:您好,企業(yè)所得稅匯算清繳,根據(jù)上一年的12月報表和12月余額表填制。
2022-03-30 16:11:38
您好,第一列填當年應付職工薪酬相關項目的貸方發(fā)生額,第二列填當年應付職工薪酬相關項目的借方發(fā)生額,第五列填截至匯算清繳日上年計提應付職工薪酬相關項目的累計支付金額。
2020-05-31 06:36:08
你稅局網站沒有么,我這邊只有2017年的沒有2018年的
2019-05-21 10:51:39
你去找后面那個附表對應填寫那個主表會生成
2019-05-19 10:49:43
您好,如果,借:銷售費用-樣品,負數(shù),借:應交稅費-應交增值稅-進項,匯算清繳時就不用填寫了。 如果借:應交稅費-應交增值稅-進項,貸:以前年度損益調整的話,填寫,A105000納稅調整項目明細表,29   (十六)其他
2018-05-18 14:26:02
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