
老師您好!請(qǐng)問(wèn)我在給客戶做期初建賬的時(shí)候,客戶有一家供應(yīng)商還欠4萬(wàn)元,但是期初建賬的時(shí)候客戶沒(méi)告訴我有這一筆,現(xiàn)在客戶才告訴我還欠這一家供應(yīng)商4萬(wàn)元,我應(yīng)該怎么做賬?應(yīng)該不用更改期初建賬吧?
答: 不用修改的借應(yīng)收賬款貸利潤(rùn)分配,未分配利。
我家財(cái)務(wù)在期初建賬時(shí)將應(yīng)收客戶款項(xiàng)整錯(cuò)了,本來(lái)這個(gè)客戶是不欠我公司款,但是建賬時(shí)錄成欠我公司款項(xiàng),現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)賬呢
答: 你好,期初數(shù)錯(cuò)誤只能是重新建賬錄入正確的期初數(shù)的
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,我們欠客戶的期初款是5000,然后我應(yīng)付帳款的期初已經(jīng)建了,在應(yīng)收帳款的期初又寫了-5000,這要怎么調(diào)整,客戶既是供應(yīng)商也是看客戶
答: 你好,借應(yīng)收賬款貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。


春花秋實(shí) 追問(wèn)
2024-09-05 10:12
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