企業(yè)為甲乙雙方提供技術(shù)服務(wù)達(dá)成項(xiàng)目合作成功后 問
你好,這個(gè)沒辦法確定,你是一般納稅人還是小規(guī)模,是小微企業(yè)嗎? 答
老師好,看網(wǎng)上的解釋,人工成本包括職工工資總額、 問
社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)是指單位部分的哈 答
公司分紅轉(zhuǎn)錢給股東或者法人,不用還,如果正確做賬 問
你好,這個(gè)是分紅的話, 借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),貸應(yīng)付利潤(rùn) 然后支付的時(shí)候,借應(yīng)付利潤(rùn),貸銀行存款,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交個(gè)人所得稅。 答
您好~想了解:如果公司之間存有大額借款,到期對(duì)方無 問
您好,這個(gè)的話,是可以不做賬的,這個(gè)業(yè)務(wù) 答
同問,這個(gè)如何24年暫估成本沒回來發(fā)票,然后匯繳時(shí) 問
老師正在計(jì)算中,請(qǐng)同學(xué)耐心等待哦 答

增值稅最終是轉(zhuǎn)嫁給購(gòu)買方的?那么企業(yè)實(shí)際繳納的增值稅是不是就是購(gòu)貨發(fā)生進(jìn)項(xiàng)稅?(假設(shè)企業(yè)為一般納稅人,只發(fā)生一般納稅業(yè)務(wù),進(jìn)項(xiàng)全額抵扣)
答: 您好,是的,企業(yè)實(shí)際繳納的增值稅,不是購(gòu)貨發(fā)生的進(jìn)項(xiàng)稅,是銷售貨物應(yīng)交的銷項(xiàng)稅,再減去購(gòu)貨發(fā)生的進(jìn)項(xiàng)稅。
一般納稅企業(yè)給小規(guī)模納稅企業(yè)開具增值稅專用發(fā)票。為什么會(huì)造成增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額的浪費(fèi)?對(duì)于一般納稅企業(yè)來說;開出的增值稅專用發(fā)票只是核算銷項(xiàng);對(duì)于小規(guī)模納稅人來說只是業(yè)務(wù)的憑證,不抵扣進(jìn)項(xiàng);所謂的浪費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額是指什么?
答: 因?yàn)樾∫?guī)模納稅人進(jìn)項(xiàng)不可以抵扣,
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,本年7月發(fā)生以下業(yè)務(wù)(1)購(gòu)進(jìn)節(jié)日禮品,取得增值稅專用發(fā)票上注明增值稅2600元,將其全部用于集體福利。是否視同銷售貨物行為()(是/否)(2)從某增值稅小規(guī)模納稅人處購(gòu)進(jìn)原材料,支付運(yùn)輸企業(yè)(增值稅一般納稅人)不含稅運(yùn)輸費(fèi)8000元,取得增值稅專用發(fā)票。該業(yè)務(wù)可以抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額()元(3)當(dāng)月將本企業(yè)使用過的2008年購(gòu)人的一臺(tái)機(jī)器設(shè)備銷售,該機(jī)器設(shè)備購(gòu)人時(shí)不得抵扣且未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,取得含稅銷售收人10300元,甲企業(yè)未放棄減稅。該業(yè)務(wù)采用的計(jì)稅方法(),增值稅額()元(4)因管理不善丟失一批本年5月份購(gòu)人的原材料(已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額),賬面成本為5000元。該業(yè)務(wù)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出(
答: 同學(xué)你好? 1;否? 2;進(jìn)項(xiàng)=8000*9%=720 ?3;簡(jiǎn)易計(jì)稅辦法 增值稅=10300/1.03*0.01=100 ?4;5000*13%=650




粵公網(wǎng)安備 44030502000945號(hào)



斬?cái)?輪回之鎖鏈 追問
2018-05-15 21:11
王雁鳴老師 解答
2018-05-15 21:13
斬?cái)?輪回之鎖鏈 追問
2018-05-15 21:18
王雁鳴老師 解答
2018-05-15 21:22