老師,我申報(bào)了個(gè)稅工資薪金所得,并且繳納了稅款,現(xiàn) 問(wèn)
那個(gè)只有去大廳申報(bào)了,交了稅款不能直接網(wǎng)上更正 答
老師,你好。請(qǐng)問(wèn)電子發(fā)票(鐵路電子客票),可以抵扣嗎? 問(wèn)
那個(gè)可以勾選抵扣的 答
老師請(qǐng)教一下,公司租車要交印花稅嗎? 問(wèn)
公司租車要交印花稅。 答
老師,目前我們公司有個(gè)這樣情況:上個(gè)月行政支取備 問(wèn)
你們現(xiàn)在要公司負(fù)擔(dān)這筆錢(qián)嗎?按你的說(shuō)法應(yīng)該只是墊付,不應(yīng)該由公司付啊。 答
老師,公司購(gòu)進(jìn)對(duì)方苗木稅率是多少,公司轉(zhuǎn)售苗木是 問(wèn)
公司購(gòu)進(jìn)對(duì)方苗木稅率是免稅,銷售樹(shù)苗是9% 答

老師,我們的供應(yīng)商A公司,2023.10月給我們開(kāi)具了10萬(wàn)的專票。我們已經(jīng)抵扣了?,F(xiàn)在稅務(wù)打電話來(lái)說(shuō),A公司因?yàn)樽罱齻€(gè)月不申報(bào)繳納稅款,讓我們把十月的進(jìn)項(xiàng)票。做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。這合理嗎。該怎么去解決。
答: 你好1這個(gè)你的上游出問(wèn)題,除非對(duì)方能據(jù)實(shí)繳稅,否則你這個(gè)在系統(tǒng)上是過(guò)不了的 你只能先轉(zhuǎn)出??匆院竽懿荒軟](méi)問(wèn)題了,再抵扣
稅負(fù)考慮實(shí)際繳納的稅款(銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)-留抵進(jìn)項(xiàng) 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出),還是繳納的稅款(銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng))不考慮留抵進(jìn)項(xiàng)?
答: 你好,不需要考慮進(jìn)項(xiàng)抵扣 按實(shí)際繳納的增值稅/不含稅收入計(jì)算
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請(qǐng)問(wèn)一下,計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)抵減,需要扣掉進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出金額嗎 比如進(jìn)項(xiàng)稅額120 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是20 進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵減是10還是12?
答: 您好 納稅人應(yīng)按照當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的10%計(jì)提當(dāng)期加計(jì)抵減額。按照現(xiàn)行規(guī)定不得從銷項(xiàng)稅額中抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,不得計(jì)提加計(jì)抵減額; 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出不可以


明天會(huì)更好 追問(wèn)
2024-09-03 09:02
宋生老師 解答
2024-09-03 09:04
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