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萌噠噠的小蘿卜
于2018-05-15 11:09 發(fā)布 ??1458次瀏覽
宋生老師
職稱: 注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師
2018-05-15 11:09
你好!是的。就是這樣的。
萌噠噠的小蘿卜 追問
2018-05-15 11:25
那我在做申報(bào)的時(shí)候填錯了已經(jīng)提交了,需要再我們這邊稅務(wù)前臺更改,會不會被他們說???我要怎么解釋呢
宋生老師 解答
2018-05-15 11:52
你好!你申報(bào)所得稅,不是按利潤表來的嗎?
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企業(yè)繳納的增值稅是不是不能在企業(yè)所得稅中扣除?屬于價(jià)外稅對嗎
答: 你好!是的。就是這樣的。
企業(yè)取得境外所得(比如推廣費(fèi)10萬),需要繳納增值稅、企業(yè)所得稅和代繳勞動費(fèi)嗎?
答: 需要的,同學(xué),你是居民企業(yè)
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
作為營業(yè)外收入不繳納增值稅 要繳納企業(yè)所得稅 對嗎
答: 你好,需要并入利潤總額申報(bào)企業(yè)所得稅的
小規(guī)模納稅人,所得稅是核定征收企業(yè),營業(yè)外收入還用繳納增值稅和所得稅費(fèi)用么
討論
我們增值稅先征后返,收到增值稅返還部分需要繳納企業(yè)所得稅嗎?我們企業(yè)所得稅也有返還,收到企業(yè)所得稅返還部分需要繳納企業(yè)所得稅嗎?
你好,請問企業(yè)取得境外所得(比如推廣費(fèi)10萬),需要繳納增值稅、企業(yè)所得稅和代繳勞動費(fèi)嗎?
我是一家醫(yī)院,享受增值稅免稅優(yōu)惠,免征的增值稅要計(jì)入企業(yè)所得稅營業(yè)外收入繳納所得稅嗎
計(jì)算企業(yè)所得稅應(yīng)繳納所得額時(shí),特別提醒增值稅不允許扣除的原因是:企業(yè)繳納的增值稅稅款,因增值稅是價(jià)外稅,發(fā)生銷售時(shí),直接就記入"應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅"科目,不擠占成本費(fèi)用,故計(jì)算企業(yè)所得稅應(yīng)納所得額時(shí)不得扣除,老師 這個里面所說的不擠占成本費(fèi)用具體是什么意思
宋生老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師
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萌噠噠的小蘿卜 追問
2018-05-15 11:25
宋生老師 解答
2018-05-15 11:52