
我暫估入帳以后,發(fā)票未到,貨發(fā)出了借:發(fā)出商品 貸:庫(kù)存商品現(xiàn)在發(fā)票到了,我要怎么沖啊。
答: 你好,把暫估的那張憑證紅字沖回,再按照發(fā)票金額做一張藍(lán)字的憑證就好。借:庫(kù)存商品,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款或銀行存款。 如果覺(jué)得我的答復(fù)還滿(mǎn)意,請(qǐng)給我五星級(jí)的評(píng)價(jià),謝謝。
庫(kù)存商品先入庫(kù),未取得發(fā)票,暫估入帳明細(xì)為:借:庫(kù)存商此――暫估――xX商品貨:庫(kù)存現(xiàn)金以上分錄對(duì)嗎
答: 您好!是的。就是這樣做。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
1月份做的暫估存貨現(xiàn)在發(fā)票來(lái)了,但是沒(méi)有全部開(kāi)過(guò)來(lái),開(kāi)了一半過(guò)來(lái),現(xiàn)在做沖紅存貨怎么做呢?暫估的是借庫(kù)存商品,貸應(yīng)付帳款現(xiàn)在怎么沖
答: 您好!你一樣借庫(kù)存商品 貸應(yīng)付賬款,只是金額寫(xiě)負(fù)數(shù)。然后做正確的就行了。


彼岸花開(kāi) 追問(wèn)
2018-05-14 23:01
徐阿富老師 解答
2018-05-14 23:28
彼岸花開(kāi) 追問(wèn)
2018-05-14 23:59
徐阿富老師 解答
2018-05-15 08:24