
總公司幫我們付了5000元合同定金,但我們已經(jīng)把全款付完了,那五千也沒退回總公司,這個怎么做分錄啊?
答: 借:應付賬款5000 貸:其他應付款-總公司5000
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來,中間他們用這5000備用金花費來報銷的時候是花多少公司在補給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來票找財務報銷,正常是直接沖其他應收但是實際花多少馬上公司就給補多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應收款--XX5000 貸:銀行5000 報銷售1000借:管理費用等1000貸:銀行1000
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師好,我們是一家全資子公司,和A公司簽了銷售合同,錢已收到,貨是總公司代發(fā)的,總公司沒管我們要錢,也沒和我們簽什么合同,但是我們庫里沒有這批貨啊,那我的帳要怎么做???謝謝老師
答: 你好,發(fā)票是誰開的?
公司辦公室裝修找了外面的裝飾公司,裝飾公司替我們墊付押金五千給物業(yè),現(xiàn)在物業(yè)直接把錢退回給了我們,整個分錄怎么做啊?
老師,我公司印刷了一批合同付了5千元轉(zhuǎn)賬做定金,我做了分錄為借預付賬款5000,貸銀行存款,后來合同印好了,補付了7600元,我怎么做分錄沖掉做的預付賬款分錄
老師,我公司印刷了一批合同付了5千元轉(zhuǎn)賬做定金,我做了分錄為借預付賬款5000,貸銀行存款,后來合同印好了,補付了7600元,我怎么做分錄沖掉做的預付賬款分錄
老師您好,我們公司和A公司簽訂了一個合同,簽訂日期是9月,合同執(zhí)行期是9-12月,但是9月A公司把全款已經(jīng)打給我們了,我們也已經(jīng)全額開票了,怎么做賬啊,謝謝

