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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2024-08-27 11:13

借主營業(yè)務(wù)成本
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,
貸應(yīng)交稅費未交增值稅

1-4月份的

郭老師 解答

2024-08-27 11:14

7月份,借庫存商品等
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
貸應(yīng)付賬款
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅,
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項,
借應(yīng)交稅費未交增值稅,
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。

老魚翁1918 追問

2024-08-27 11:18

老師,我都做在7月份還是8月份。

郭老師 解答

2024-08-27 11:20

都可以
你自己選擇。

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2024-08-27 11:13:27
您好,這個是可以的哈,可以
2022-10-15 10:14:25
https://www.sohu.com/a/286631262_99938602 您好,很高興為您答疑,請打開鏈接,希望能夠幫到您!
2020-06-12 16:08:42
你好,供應(yīng)商退貨,可以開紅字發(fā)票,要貨方可以憑紅字發(fā)票做進項稅額轉(zhuǎn)出。
2018-04-03 22:19:07
增值稅申報中有一份免稅申報表,把免稅的銷售額填在免稅申報表就可以了,進項稅額轉(zhuǎn)出按你這一批貨物實際計入成本的進項稅額轉(zhuǎn)出
2018-05-14 14:16:37
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