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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2018-05-14 17:09

一、付款5萬元 
借:預付賬款——XX公司   50000 
貸:銀行存款50000 
二、預付14萬元 
借:預付賬款——XX公司   140000 
貸:銀行存款140000 
二、收到發(fā)票 
借:固定資產 
借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 
貸:銀行存款190000

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一、付款5萬元 借:預付賬款——XX公司 50000 貸:銀行存款50000 二、預付14萬元 借:預付賬款——XX公司 140000 貸:銀行存款140000 二、收到發(fā)票 借:固定資產 借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款190000
2018-05-14 17:09:51
你好,可以按照融資租賃的方法處理 設備達到可使用狀態(tài)時 借 固定資產 19(要把里面的增值稅摳出來喲) 應交稅費-應交增值稅(待認證進項稅額) 19萬里摳出來的進項稅 貸 應付賬款 19 付五萬 借 應付賬款 5 貸 銀行存款 付14萬 借 應付賬款 14 貸 銀行存款 14 發(fā)票來了 借 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸 應交稅費-應交增值稅(待認證進項稅額)
2018-05-14 18:31:36
你好,購買設備,設備已收到,已付款,未收到發(fā)票 借;預付賬款 貸;銀行存款 借;固定資產 貸應付賬款——暫估 收到發(fā)票后 借;應付賬款——暫估 貸;固定資產 借;固定資產 應交稅費(進項稅額)貸;預付賬款
2018-05-14 16:51:14
你好 借:原材料 貸:應付賬款 后面付款的時候 借:增值稅 應付賬款 貸:銀行存款
2023-07-15 09:42:50
你好,借:預付賬款1 貸:銀行存款1,到票,借:固定資產 3 貸:預付賬款3,付余額,借:預付賬款2 貸:銀行存款2
2018-01-26 10:10:04
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