
老師你好,我們公司的供應商工廠給了我們一筆中秋福利7906,工廠會直接沖貨款,但是這個錢我們要拿出來給員工買禮品,這個會計分錄要怎么做呀?
答: 你好!這個你們是借應付賬款,貸營業(yè)外收入 你們買禮品,是另外的業(yè)務。是你們公司的福利費
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來,中間他們用這5000備用金花費來報銷的時候是花多少公司在補給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來票找財務報銷,正常是直接沖其他應收但是實際花多少馬上公司就給補多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應收款--XX5000 貸:銀行5000 報銷售1000借:管理費用等1000貸:銀行1000
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師你好,我想問一下,我們公司現在賣一個產品,前期的材料我們采購然后發(fā)給加工廠,加工廠加工然后出貨,那我們買的這些材料從買到給加工廠一起加工這個會計分錄要怎么做
答: 你好 委托加工物資的賬務處理如下: 發(fā)出委托加工物資時 借:委托加工物資 貸:原材料等 支付加工費時: 借:委托加工物資 貸:銀行存款等 收回加工好的物資時: 借:原材料(庫存商品等科目) 貸:委托加工物資
老師,我們是商貿行業(yè)。我們銷售產品,客戶應該把貨款打給我們,但是有一個客戶把款打到廠家了。后來我們給廠家結賬時,廠家直接把這筆款減去了。請問會計分錄怎么做?
比如之前工廠給我們開了這38萬的票,但是現在工廠要退這38萬給我們 我們要紅沖給工廠 工廠直接在要開給我們的發(fā)票上紅沖了 這38萬,要怎么做賬呀?
老師,我們公司是做淘寶電商的,公司前期基本沒存貨,客戶下單了,都是直接讓廠家那邊發(fā)貨給顧客,廠家沒有提供發(fā)票給我們,貨款是員工個人墊付給廠家的,現在員工要報銷,具體的會計分錄怎么做?
老師,您好!工廠給我們代理商(我公司)的返利13萬,但是工廠不給我們現金,只當做我們拿貨時作為貨款進行抵扣,但這是實打實我們的銷售返利來著,那這個賬怎么做呢?

