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送心意

樸老師

職稱(chēng)會(huì)計(jì)師

2018-05-14 14:51

金稅盤(pán)和報(bào)稅盤(pán)共820元的賬務(wù)處理:
購(gòu)入金稅盤(pán)和報(bào)稅盤(pán)時(shí)(不作為固定資產(chǎn)時(shí)),
  借:管理費(fèi)用820
    貸:銀行存款/現(xiàn)金820
抵減增值稅稅額,
  借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)820
貸:管理費(fèi)用820
若是作為固定資產(chǎn)的,應(yīng)通過(guò)“遞延收益”科目進(jìn)行賬務(wù)處理(此種情況請(qǐng)按照以上分錄進(jìn)行賬務(wù)處理)。
服務(wù)費(fèi)280元的賬務(wù)處理:
支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時(shí),
  借:管理費(fèi)用    280
    貸:銀行存款/現(xiàn)金   280
抵減增值稅稅額,
  借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)    280
貸:管理費(fèi)用 280
這是分錄,金額按照你的發(fā)票金額全額抵扣,不要認(rèn)證。如果認(rèn)證了去稅局修改,然后進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出重新做我給你的分錄

維小尼 追問(wèn)

2018-05-14 14:58

那如果不要全額抵扣了,可以bu qu修改嗎

樸老師 解答

2018-05-14 15:02

可以

維小尼 追問(wèn)

2018-05-14 15:05

直接就這樣做嗎

樸老師 解答

2018-05-14 15:20

嗯 ,是的

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金稅盤(pán)和報(bào)稅盤(pán)共820元的賬務(wù)處理: 購(gòu)入金稅盤(pán)和報(bào)稅盤(pán)時(shí)(不作為固定資產(chǎn)時(shí)),   借:管理費(fèi)用820     貸:銀行存款/現(xiàn)金820 抵減增值稅稅額,   借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)820 貸:管理費(fèi)用820 若是作為固定資產(chǎn)的,應(yīng)通過(guò)“遞延收益”科目進(jìn)行賬務(wù)處理(此種情況請(qǐng)按照以上分錄進(jìn)行賬務(wù)處理)。 服務(wù)費(fèi)280元的賬務(wù)處理: 支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時(shí),   借:管理費(fèi)用 280     貸:銀行存款/現(xiàn)金 280 抵減增值稅稅額,   借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 280 貸:管理費(fèi)用 280 這是分錄,金額按照你的發(fā)票金額全額抵扣,不要認(rèn)證。如果認(rèn)證了去稅局修改,然后進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出重新做我給你的分錄
2018-05-14 14:51:14
借:其他應(yīng)收款--XX5000 貸:銀行5000 報(bào)銷(xiāo)售1000借:管理費(fèi)用等1000貸:銀行1000
2017-09-27 10:28:55
你好!第三對(duì)分錄有問(wèn)題了 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅額) 貸:營(yíng)業(yè)外收入
2018-05-14 10:29:05
你好,是結(jié)轉(zhuǎn)損益科目到本年利潤(rùn)嗎
2018-02-23 17:01:45
你好,分錄正確的
2017-12-02 06:51:50
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