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張老師
于2018-05-14 08:54 發(fā)布 ??589次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2018-05-14 08:54
你好,是的,計入主營業(yè)務成本核算的
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旅游業(yè)給票務付款是計入成本嗎?
答: 你好,是的,計入主營業(yè)務成本核算的
公司是旅游業(yè),付給酒店的房費是成本,那付給酒店的分成也是計入成本嗎
答: 同學你好,分成應是計入銷售費用
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
收到服務費發(fā)票,旅游業(yè)的,但是還沒付款,分錄是,借:主營業(yè)務成本 貸:應付賬款嗎?
答: 你好; 是嘚。 先這樣來掛賬。
(7)、28日,簽發(fā)轉賬支票49500元給廣州鐵路局,系支付B756旅游團車票款(8)、31日,本月30日返回的B756旅游團已到規(guī)定的結算日,仍沒有接到新疆旅游公司報來的“旅游團費用撥款結算通知單”,現按計劃成本173000元入賬,其中:綜合服務成本150000元,勞務成本11560元,地游及加項成本9080元,其他服務成本2360元。(9)、31日,本月26日出發(fā)去美國旅游15日的A381旅游團,其計劃旅游成本為300080元,按提供勞務與應提供勞務總量的比例,確認A381旅游團本年度發(fā)生的經營業(yè)務成本。(10)、次年1月2日,接到新疆旅游公司報來的“旅游團費用撥款結算通知單”共計金額173120元,其中:綜合服務成本149960元,勞務成本11600元,地游及加項成本9300元,其他服務成本2260元,經審核無誤,賬款當即全部匯付對方。要求:編制會計分錄
討論
老師,你好!我們公司賬上直接付款給旅游公司10萬元 現在旅游公司開普票過來了 名稱是旅游費和代訂交通費。我分錄該怎么寫??梢灾苯舆M成本嗎? 付給旅游公司的款寫應付賬款嗎?
旅游行業(yè),門票,車費,餐費都可以計入主營業(yè)務成本,對嗎?
請問開出去是旅游服務,成本票是旅游服務可以嗎
旅游公司收到的*旅游服務*代訂房費的發(fā)票是計入主營業(yè)務成本科目嗎?做到庫存商品這個科目是不是錯了
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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