實務中,被審計單位管理層通過虛構存貨,以及轉移資 問
賬外存貨是實際有,但是沒有體現在賬上 答
老師,我們收到一張發(fā)票。賦碼是:*日用雜品*充氣泵, 問
你好,這個嚴格來說是不對的。 答
我想問,2012年6月份已經現金繳納的實收資本50萬,但 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
找建筑工程行業(yè)老師,有問題請教? 問
同學,你好 什么問題,可以附上問題重新提問 答
老師,您好,請問下,付款申請書上面的領導審批簽字,一 問
同學,你好 財務會計先簽字審核 答

月初假如預交1000元電費,分錄;借:預付賬款--電費1000,貸;庫存現金1000,月底收到這個月電費的清單,假如用電500,分錄借\';管理費用--電費500 貸;預付賬款-電費500是這樣嗎?
答: 是的。你的會計處理正確。
老師,我們一次性購買了桶裝水750元的水票,那么入賬的時候借預付賬款,貸庫存現金,然后月底根據實際本月送水情況,借管理費用,貸預付賬款。這樣可以嗎?
答: 你好,沒問題的,分錄很正確。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
公司車輛買保險這樣做分錄對不對,支付保險費時:借:管理費用 貸:庫存現金,按月分攤時:借:預付賬款 貸:管理費用
答: 你好,支付保險費發(fā)生一次性計入費用核算,不需要按月攤銷

