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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2018-05-15 14:12

你好!有留底的時候不用單獨做分錄。如果有要交的稅則
一般來說 月末做如下分錄
1、月份終了,將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
  貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅
2、月份終了,將當(dāng)月多交的增值稅額自“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。
借:應(yīng)交稅費——未交增值稅
  貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)

2,因為不能準確的分配每個員工的收入金額。
3,跟工資一起,作為工資申報。

追問

2018-05-15 17:09

老師,怎么會有多繳增值稅的情況發(fā)生,請舉個例子解釋一下,謝謝您了。

宋生老師 解答

2018-05-15 17:34

你好!這個主要是預(yù)繳產(chǎn)生的。一般的企業(yè)不會。

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