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送心意

小菲老師

職稱(chēng)中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2024-08-15 13:19

同學(xué),你好
計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入

胡樂(lè) 追問(wèn)

2024-08-15 13:23

可是這部分是供應(yīng)商要承擔(dān)成本啊,作營(yíng)業(yè)外收入是要交稅的是嗎

小菲老師 解答

2024-08-15 13:26

同學(xué),你好

不繳納增值稅

胡樂(lè) 追問(wèn)

2024-08-15 13:27

作業(yè)營(yíng)業(yè)收入不繳納增值稅嗎,為什么呢

小菲老師 解答

2024-08-15 13:28

同學(xué),你好
營(yíng)業(yè)外收入是指企業(yè)在正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)以外取得的各項(xiàng)收入。根據(jù)《中華人民共和國(guó)增值稅法》及其相關(guān)規(guī)定,增值稅是對(duì)銷(xiāo)售貨物、提供加工、修理修配勞務(wù)以及進(jìn)口貨物的單位和個(gè)人就其增值額征收的一種稅。從這個(gè)定義來(lái)看,營(yíng)業(yè)外收入并非直接涉及銷(xiāo)售貨物、提供勞務(wù)等行為,因此一般情況下不需要繳納增值稅

胡樂(lè) 追問(wèn)

2024-08-15 13:32

那就是到時(shí)候涉及交企業(yè)所得稅是嗎

小菲老師 解答

2024-08-15 13:34

同學(xué),你好

嗯嗯,是的

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同學(xué),你好 計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入
2024-08-15 13:19:17
一、收入核算 1、收到預(yù)付工程款時(shí) 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅 2、工程完工結(jié)算時(shí) 借:預(yù)收賬款/應(yīng)收賬款 貸:工程結(jié)算收入 3、結(jié)轉(zhuǎn)收入 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 管理費(fèi)用 銷(xiāo)售費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用等等 借或貸:本年利潤(rùn) 二、成本的核算 1.發(fā)生的合同成本 借:工程施工—合同成本 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款 2.發(fā)生的材料費(fèi)用 借:管理費(fèi)用/原材料 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款 3.支付人工費(fèi) 借:工程施工--人工費(fèi) 貸:現(xiàn)金(或應(yīng)付工資等) 4.發(fā)生的機(jī)械費(fèi)用 借:工程施工--機(jī)械使用費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)(指的租賃) 貸:銀行存款(或累計(jì)折舊等) 5.發(fā)生的其他直接費(fèi) 借:工程施工--其他直接費(fèi) 貸:銀行存款(或現(xiàn)金等) 6.月末確認(rèn)收入和成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(按當(dāng)期確認(rèn)的合同成本) 工程施工——合同毛利 (倒擠) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(按當(dāng)期確認(rèn)的工程結(jié)算收入) 7.工程完工決算后,應(yīng)將“工程結(jié)算”科目與“工程施工”科目沖抵,沖抵后“工程施工”科目與“工程結(jié)算”科目余額均為零。 施工企業(yè)合同完工
2021-10-09 07:48:30
您好,按照工會(huì)制度規(guī)定,工會(huì)個(gè)人會(huì)費(fèi)收入的賬務(wù)處理涉及兩個(gè)基本業(yè)務(wù)環(huán)節(jié):   1.收到會(huì)員繳納的會(huì)費(fèi)時(shí),制度規(guī)定,各級(jí)工會(huì)取得會(huì)費(fèi)時(shí),借記“庫(kù)存現(xiàn)金”、“銀行存款”等科目,貸記“會(huì)費(fèi)收入”科目。   2.會(huì)計(jì)期末,按照規(guī)定,應(yīng)將“會(huì)費(fèi)收入”結(jié)轉(zhuǎn),借記“會(huì)費(fèi)收入”科目,貸記“結(jié)余”科目。   例1:某工會(huì)收到行政轉(zhuǎn)交本月代扣會(huì)員會(huì)費(fèi)10000元,款項(xiàng)已存入工會(huì)賬戶(hù),根據(jù)銀行進(jìn)賬單等相關(guān)單據(jù),編制分錄:   借:銀行存款 10000     貸:會(huì)費(fèi)收入 10000   會(huì)計(jì)期末,按照制度的規(guī)定,應(yīng)將當(dāng)期的“會(huì)費(fèi)收入”結(jié)轉(zhuǎn)到“結(jié)余”科目,結(jié)轉(zhuǎn)后,“會(huì)費(fèi)收入”科目無(wú)余額。   例2:期末“會(huì)費(fèi)收入”的結(jié)轉(zhuǎn)分錄:   借:會(huì)費(fèi)收入 10000     貸:結(jié)余 10000
2020-01-13 10:10:58
如果發(fā)票沒(méi)有問(wèn)題是可以的。
2019-07-29 16:23:40
計(jì)入應(yīng)收賬款處理。就是應(yīng)收派遣單位的款項(xiàng)處理。
2018-07-09 08:09:15
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