
處理違約金的會計分錄是這樣嗎:借營業(yè)外支出 貸其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)付款 貸銀行存款 ? 弱弱問下,其實只要是應(yīng)付,應(yīng)收自眼的科目,都可以理解為計提,未實際發(fā)生。是這樣嗎?
答: 這個違約金,如果開發(fā)票按發(fā)票處理,沒有發(fā)票計入營業(yè)外支出處理。
工會經(jīng)費計提是怎樣的?我們公司是借:管理費用 貸:其他應(yīng)付款下月繳納工會經(jīng)費是借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款發(fā)生工會支出費用是借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 請問這樣對嗎?
答: 你好 借管理費用-工會經(jīng)費 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,請教下,這樣做工會經(jīng)費賬務(wù)處理是否可以;計提時:借:管理費用,貸:其他應(yīng)付款,繳納時:借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款,返還時:借:銀行存款,貸:營業(yè)外收入
答: 計提時:借:管理費用,貸:應(yīng)付職工薪酬——工會經(jīng)費,繳納時:借:應(yīng)付職工薪酬——工會經(jīng)費,貸:銀行存款,返還時:借:銀行存款,貸:營業(yè)外收入





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