
請問我們公司這個7月繳納了電費1000元,但是8月份才能開7月的電費發(fā)票700元。這樣要怎么做賬呢
答: 7 月份繳納電費時: 借:預付賬款 1000 貸:銀行存款 1000 8 月份收到 700 元電費發(fā)票時: 借:管理費用/制造費用等(根據(jù)電費的使用部門確定) 700 貸:預付賬款 700 此時,預付賬款科目還有 300 元的余額,代表已付款但尚未收到發(fā)票的部分。后續(xù)收到剩余發(fā)票時,再做相應的賬務處理。
你好老師!問下,我們公司電費7月產(chǎn)生了1000多元,8月預交了10000萬元,請問這個分錄怎么做呢 ?
答: 七月份借管理費用貸銀行存款,八月份借預付賬款貸銀行存款。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我們電信的發(fā)票,比如6月發(fā)生的電信費,在7月初扣款,我要8月份才能把發(fā)票給會計做賬,會計說她是根據(jù)7月付款回單做賬的,做在7月賬上,但是我8月份把發(fā)票給她,開票日期是8月的,實際上是6月份電信費,付款在7月,做在7月賬上,是不是我給她這個發(fā)票后她就附在7月憑證和付款回單后面就可以了?要不然不是會重復做賬嗎?
答: 是的,這個要是沒有差額可以直接貼后面就可以

