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送心意

劉艷紅老師

職稱中級會計師

2024-08-09 16:09

您好,是的,把多計提的沖回就可以

堅定的灰狼 追問

2024-08-09 16:21

沖回的話上個月結(jié)轉(zhuǎn)的怎么辦

劉艷紅老師 解答

2024-08-09 16:21

你前面是怎么做的分錄的

堅定的灰狼 追問

2024-08-09 16:36

1。借 應付職工 貸 其他營收款。2。借管理費用 貸 應付職工 3   借應付職工 計提福利費 貸 應付職工結(jié)轉(zhuǎn)福利費

堅定的灰狼 追問

2024-08-09 16:37

月末把管理費福利費結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤了

劉艷紅老師 解答

2024-08-09 16:37

借:管理費用- 
貸:應付職工-

堅定的灰狼 追問

2024-08-09 16:43

只沖我多記的那一次筆就行了吧

劉艷紅老師 解答

2024-08-09 16:44

是的,是的,就是這樣的

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相關(guān)問題討論
您好,是的,把多計提的沖回就可以
2024-08-09 16:09:59
你好,需要計提的
2016-10-19 15:08:36
您好,通過應付職工薪酬,計提再支付
2020-03-15 10:48:25
你好! 借:管理費用-福利費 貸:應付賬款
2019-07-13 18:47:02
您好!如果是當月應該承擔的費用就要計提。
2021-05-20 15:29:20
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