老師,之前注冊資本是認繳的,一直沒有到位?,F(xiàn)在股 問
那個次年1月申報印花稅就行,在工商年報的官網(wǎng)其它公示里邊公示 答
你好老師,有沒有完善的財務(wù)制度模板?發(fā)幾份我參考 問
同學(xué),你好 可以參考 http://jiajuren.cn/search.php?word=%E8%B4%A2%E5%8A%A1%E5%88%B6%E5%BA%A6&type=download_model 答
老師:小規(guī)模商貿(mào)納稅人, 簽訂一份銷售談的就是不含 問
申報收入計算:是,按 100÷1.01≈99.01 元填 “未開票收入”,繳增值稅≈0.99 元。 降風險措施: 全額申報,不隱瞞未開票收入; 留存合同(注明 100 元含 1% 稅、不開發(fā)票)、送貨單、收款憑證; 做賬時按 “借:銀行存款 100,貸:主營業(yè)務(wù)收入 99.01、應(yīng)交稅費 0.99” 處理; 避免長期大量無票銷售,盡量引導(dǎo)甲方要票。 答
老師,您好,一般納稅人醫(yī)藥公司,有兩個倉庫給做倉儲 問
您好,只要有這個經(jīng)營范圍是可以的,沒事 答
您好老師,過節(jié)我購買的禮品贈送客戶,禮品的發(fā)票是 問
1、采購月餅 借:庫存商品 ? 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)專票才使用 ? ? ?貸:銀行存款 2、贈送客戶 借:管理費用/銷售費用—業(yè)務(wù)招待費 ? ? ?貸:庫存商品 ? ? ? 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 一般確認的銷售費用/管理費用為采購商品的含稅價款。 贈送按偶然所得申報個稅 答

計入勞務(wù)成本的工資,他們的社保公積金是要計提到勞務(wù)成本-社會保險 還是計提到管理費用-社會保險
答: 你好,計入勞務(wù)成本
對于當月計提工資社保公積金一起計提是不是1.計提工資社保公積金 借:管理費用-職工薪酬 管理費用-社保 管理費用-公積金 其他應(yīng)收款-個人社保 其他應(yīng)收款-個人公積金 貸: 應(yīng)付職工薪酬-職工工資 社保 公積金2.繳納工資社保公積金 借:應(yīng)付職工薪酬-職工工資 、社保。公積金 貸:其他應(yīng)收個人社保 公積金 銀行存款是這樣嗎,
答: 您列的分錄不對的,我給您列一個完整的分錄,您哪里不明白,我們再交流。 計提工資和社保時(公積金參照社保) 借:管理費用等--工資/社保(公司負擔部分的社保) 貸:應(yīng)付職工薪酬--工資/社保 實際發(fā)放工資時 借:應(yīng)付職工薪酬--工資 貸:其他應(yīng)付款--社保(個人負擔部分的社保) 應(yīng)交稅費--應(yīng)交個人所得稅 銀行存款 繳納社保時 借:應(yīng)付職工薪酬--社保 其他應(yīng)付款--社保(個人負擔部分的社保) 貸:銀行存款
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
計提工資 借管理費用-工資36200-社保1980_公積金 900 借銷售費用-工資8900-社保440-公積金200 貸應(yīng)付職工薪酬-工資45100-社保2420-公積金1100 怎么改成簡單的分錄
答: 你好, 借管理費用-工資36200-社保1980_公積金 900 貸應(yīng)付職工薪酬-工資36200-社保1980-公積金900 借銷售費用-工資8900-社保440-公積金200 貸應(yīng)付職工薪酬-工資8900-社保440-公積金200


清晴雨寒 追問
2024-08-09 10:45
宋生老師 解答
2024-08-09 10:51
清晴雨寒 追問
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