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送心意

家權(quán)老師

職稱稅務(wù)師

2024-08-08 14:25

入庫單有多聯(lián)的,到貨發(fā)票未到附暫估入庫聯(lián),后期發(fā)票到了有正式入庫聯(lián)或者沖暫估入庫聯(lián),以便對應(yīng)那筆業(yè)務(wù)

Kalen Wu 追問

2024-08-08 14:25

暫估入庫時,就是根據(jù)入庫單作為原始憑證記賬,是嗎

家權(quán)老師 解答

2024-08-08 14:27

是的,一般是1式5聯(lián),暫估和正式入庫都要

Kalen Wu 追問

2024-08-08 14:27

但是a公司就一式三聯(lián)

家權(quán)老師 解答

2024-08-08 14:29

重新印刷,那個不滿足要求的

Kalen Wu 追問

2024-08-08 14:32

那么做暫估入庫分錄時,直接根據(jù)倉庫登記的入庫表作為原始憑證可以嗎

家權(quán)老師 解答

2024-08-08 14:34

那么直接在系統(tǒng)打印入庫單做賬

Kalen Wu 追問

2024-08-08 14:37

沒有系統(tǒng),手工開入庫單的

家權(quán)老師 解答

2024-08-08 14:39

那么只有復(fù)印1份了,蓋上庫房章

Kalen Wu 追問

2024-08-08 14:39

那么做暫估入庫分錄時,不能直接根據(jù)倉庫登記的入庫表作為原始憑證嗎

家權(quán)老師 解答

2024-08-08 14:40

月末需要跟庫房對賬的,財務(wù)的數(shù)據(jù)跟庫房的入庫一致

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收到發(fā)票,,,只是借原材料 應(yīng)交稅費----應(yīng)交增值稅---進項稅額 貸應(yīng)付賬款---XX供應(yīng)商 你所問的分錄,應(yīng)該先前已經(jīng)暫估進賬,后面發(fā)票才收回來 但完整的分錄不應(yīng)該你所述的這樣寫的 正確的是 沖原來的暫估 借原材料----XX材料(暫估) 紅字 貸應(yīng)付賬款---暫估 紅字 紅字的意思就是把先前暫估的賬沖掉,, 再重入發(fā)票上的 借 原材料---XX材料 應(yīng)交稅費----應(yīng)交增值稅(進項) 貸應(yīng)付賬款-----XX供應(yīng)商
2016-01-22 10:42:47
入庫單有多聯(lián)的,到貨發(fā)票未到附暫估入庫聯(lián),后期發(fā)票到了有正式入庫聯(lián)或者沖暫估入庫聯(lián),以便對應(yīng)那筆業(yè)務(wù)
2024-08-08 14:25:01
貨款已支付,材料已入庫開取的征稅增值發(fā)票*元也記入原材料,材料采購是用在未入庫
2019-12-15 21:30:21
你好你的會計分錄是對的
2024-05-22 10:23:13
借:應(yīng)付賬款-材料-材料采購-暫估入庫,借:應(yīng)交增值稅-銷項稅,貸:應(yīng)付賬款-材料采購-已收發(fā)票。這比分錄的意思,打錯字,應(yīng)付才對
2016-01-22 10:23:11
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