
企業(yè)所得稅匯算清繳去年應(yīng)退稅今年要用去年的稅款補稅應(yīng)在那個表哪行體現(xiàn)
答: 您是指月季度預(yù)繳申報表的填寫嗎?
老師,請問:利潤表中有一筆所得稅費用-1900元是去年申報18年匯算清繳退的企業(yè)所得稅,今年要申報19年的匯算清繳,這筆-1900元我應(yīng)該填列在匯算清繳哪個表哪一行列呢?
答: 你好,一八年的所得稅費用不參與,一九年的匯算清交。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請問對于去年的匯算清繳,應(yīng)退未退的所得稅 和補交的匯算清繳所得稅,要算在今年,當(dāng)月利潤表的中所得稅欄目嗎?
答: 今年有交,計提的所得稅記入利潤表所得稅
由于去年預(yù)繳了企業(yè)所得稅,所得稅清算的時候彌補以前年度虧損,所以今年去退了稅,這個退的稅應(yīng)該填在所有者權(quán)益變動表的哪個地方?
去年所得稅匯算清繳時補繳了96.95元,今年申報企業(yè)所得匯算清繳的時候,填寫企業(yè)所得稅年度申報的時候,這筆錢應(yīng)該記在哪?
利潤表中的所得稅為上一年匯算清繳繳納的所得稅,在今年的匯算清繳中,這個繳納上一年匯算清繳的所得稅應(yīng)該在哪里體現(xiàn)
去年匯算清繳補繳的企業(yè)所得稅計入了今年費用,現(xiàn)在匯算清繳需要如何處理,不是企業(yè)所得稅不允許稅前扣除的么。





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