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青青
于2024-08-06 21:15 發(fā)布 ??564次瀏覽
劉艷紅老師
職稱: 中級會計師
2024-08-06 21:16
您好, 你是指用留底抵扣銷項吧
青青 追問
2024-08-06 21:18
是抵以前欠稅
劉艷紅老師 解答
2024-08-06 21:20
期末留抵稅額紅字借記“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)”科目,貸記“應(yīng)交稅金——未交增值稅”科目
2024-08-06 21:21
比如欠繳稅額為672952.45,應(yīng)繳滯納金為31791.85.增值稅進(jìn)項留抵稅額為385807.11將增值稅留抵稅額385807.11抵減欠繳稅額371446.79,抵減滯納金14360.32,尚余增值稅欠繳稅額318937.19
2024-08-06 21:23
你這種要最先抵減增值稅的,不是按你說的這個分別來抵減
這個產(chǎn)生的滯納金和沒抵完的用公賬扣
紅字借記“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)”科目,貸記“應(yīng)交稅金——未交增值稅”科目
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您好,增值稅進(jìn)項留抵稅額抵減增值稅欠稅會計賬務(wù)怎么處呢?
答: 您好, 你是指用留底抵扣銷項吧
增值稅進(jìn)項留抵稅額抵減欠稅怎么做分錄
答: ?你好;? ?你之前留底進(jìn)項稅在什么科目的? ?;欠稅科目在什么科目? ?
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增值稅留抵抵欠稅,是帶有留抵的申報表去抵欠稅的嗎
答: 您好,是的,就是留底的那個去欠
用增值稅留抵稅額抵減增值稅欠稅的會計處理
討論
增值稅留抵稅額抵減欠稅,增值稅報表怎么填寫
老師,請問一下,進(jìn)項留抵稅額抵減欠稅,借方:進(jìn)項 紅字 貸方:未交增值稅紅字 ,期末結(jié)轉(zhuǎn)的時候應(yīng)該怎么處理 ,因為進(jìn)項留抵抵減欠稅的金額,申報表里面忘記填寫了,可以更正嗎?有沒有滯納金 因為進(jìn)項留抵抵減欠稅的金額,申報表里面忘記填寫了,可以更正嗎?有沒有滯納金
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老師,請問一下,進(jìn)項留抵稅額抵減欠稅,借方:進(jìn)項 紅字 貸方:未交增值稅紅字 ,期末結(jié)轉(zhuǎn)的時候應(yīng)該怎么處理 因為進(jìn)項留抵抵減欠稅的金額,申報表里面忘記填寫了,可以更正嗎?有沒有滯納金
劉艷紅老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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青青 追問
2024-08-06 21:18
劉艷紅老師 解答
2024-08-06 21:20
青青 追問
2024-08-06 21:21
劉艷紅老師 解答
2024-08-06 21:23
劉艷紅老師 解答
2024-08-06 21:23
劉艷紅老師 解答
2024-08-06 21:23