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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-05-10 17:47

你好  借;預(yù)付賬款   貸;銀行存款  306000 
為什么發(fā)票沒(méi)有全額開(kāi)具呢?

陽(yáng)光 追問(wèn)

2018-05-10 17:54

因?yàn)橐毁?gòu)置稅,發(fā)票的金額就開(kāi)低了一些,那我入固定資產(chǎn)的話,怎么做呢

陽(yáng)光 追問(wèn)

2018-05-10 17:59

而且是公賬轉(zhuǎn)出去的錢(qián)和實(shí)際購(gòu)車(chē)款對(duì)不上怎么辦?

鄒老師 解答

2018-05-10 18:58

你好,你需要根據(jù)開(kāi)具的發(fā)票金額 計(jì)入固定資產(chǎn)核算的  
多的金額掛賬預(yù)付賬款余額

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你好,為什么是會(huì)這樣情況 原因 ?
2020-03-20 14:58:07
差額還需要您公司再次支付嗎?
2018-06-26 16:21:51
您好,付款按實(shí)際做賬。 開(kāi)票也是按開(kāi)票金額做賬。 分開(kāi)做賬,差額最終還是要開(kāi)差額的發(fā)票的,如果是沒(méi)用完的款項(xiàng)那就掛賬上
2019-11-26 16:45:41
您好,直接按實(shí)際金額做賬。
2017-05-19 13:39:31
您好 請(qǐng)問(wèn)后期還會(huì)收到差額么
2019-12-21 18:45:27
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