
本期銷項稅額7萬,進項稅認證通過14萬,多出7萬多留底可以嗎?申報的時候,進項稅多出的7萬多要填哪里?(是自己填到待抵扣進項稅額嗎)
答: 1、可以的 2、這個7萬的留抵稅額,涉及不動產(chǎn)項目嗎
老師請教一下,本月認證十七萬多的進項稅額,銷項稅額二十九萬多,抵扣已認證進項稅額想抵十六萬,留一萬多到下期抵扣可以嗎
答: 你認證了,你增值稅申報系統(tǒng)都會抵扣的,你本期要繳納增值稅,你可以全部抵扣的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
您好!加計抵減的當(dāng)期抵扣稅額包括期初留底的稅額和本期留底的稅額嗎?如3月末留底進項稅是2萬,本期銷項稅是7萬,進項稅是6萬,本月的加計抵減稅是多少咯?
答: 本月加計抵減稅額是:本月已認證的進項乘以10%,不包含上月留抵

