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送心意

樸老師

職稱會計師

2024-08-05 11:00

1.收到飼料但未收到發(fā)票時,根據(jù)提貨單上的數(shù)量和預(yù)計單價暫估入賬:借:原材料 - 飼料(暫估)貸:應(yīng)付賬款 - 暫估應(yīng)付款
  2.使用飼料時,將其從原材料轉(zhuǎn)出計入養(yǎng)殖成本:借:農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本貸:原材料 - 飼料(暫估)
  3.收到發(fā)票后,先沖銷之前的暫估入賬:借:原材料 - 飼料(暫估) (紅字)貸:應(yīng)付賬款 - 暫估應(yīng)付款 (紅字)


然后按照發(fā)票上的實際金額入賬:
借:原材料 - 飼料
應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(進項稅額)(如果是一般納稅人且取得增值稅專用發(fā)票)
貸:應(yīng)付賬款 / 銀行存款 等

個性的金魚 追問

2024-08-05 11:20

老師,那請問收到發(fā)票后,成本那里需要調(diào)整嗎?

樸老師 解答

2024-08-05 11:29

之前沒做成本那現(xiàn)在收到發(fā)票就要計入成本

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1.收到飼料但未收到發(fā)票時,根據(jù)提貨單上的數(shù)量和預(yù)計單價暫估入賬:借:原材料 - 飼料(暫估)貸:應(yīng)付賬款 - 暫估應(yīng)付款 2.使用飼料時,將其從原材料轉(zhuǎn)出計入養(yǎng)殖成本:借:農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本貸:原材料 - 飼料(暫估) 3.收到發(fā)票后,先沖銷之前的暫估入賬:借:原材料 - 飼料(暫估) (紅字)貸:應(yīng)付賬款 - 暫估應(yīng)付款 (紅字) 然后按照發(fā)票上的實際金額入賬: 借:原材料 - 飼料 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(進項稅額)(如果是一般納稅人且取得增值稅專用發(fā)票) 貸:應(yīng)付賬款 / 銀行存款 等
2024-08-05 11:00:27
銀行付款 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 按發(fā)票做應(yīng)付賬款 貨到了暫估原材料處理,發(fā)票到了,沖銷暫估,再按發(fā)票進行做應(yīng)付賬款處理
2018-04-04 11:20:30
你好,是的,是按先進先出法
2018-06-21 10:16:55
借:其他應(yīng)收款--XX5000 貸:銀行5000 報銷售1000借:管理費用等1000貸:銀行1000
2017-09-27 10:28:55
可以直接做生產(chǎn)成本的
2020-10-15 13:13:18
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