老師,之前注冊資本是認(rèn)繳的,一直沒有到位?,F(xiàn)在股 問
那個次年1月申報印花稅就行,在工商年報的官網(wǎng)其它公示里邊公示 答
你好老師,有沒有完善的財務(wù)制度模板?發(fā)幾份我參考 問
同學(xué),你好 可以參考 http://jiajuren.cn/search.php?word=%E8%B4%A2%E5%8A%A1%E5%88%B6%E5%BA%A6&type=download_model 答
老師:小規(guī)模商貿(mào)納稅人, 簽訂一份銷售談的就是不含 問
申報收入計算:是,按 100÷1.01≈99.01 元填 “未開票收入”,繳增值稅≈0.99 元。 降風(fēng)險措施: 全額申報,不隱瞞未開票收入; 留存合同(注明 100 元含 1% 稅、不開發(fā)票)、送貨單、收款憑證; 做賬時按 “借:銀行存款 100,貸:主營業(yè)務(wù)收入 99.01、應(yīng)交稅費(fèi) 0.99” 處理; 避免長期大量無票銷售,盡量引導(dǎo)甲方要票。 答
老師,您好,一般納稅人醫(yī)藥公司,有兩個倉庫給做倉儲 問
您好,只要有這個經(jīng)營范圍是可以的,沒事 答
您好老師,過節(jié)我購買的禮品贈送客戶,禮品的發(fā)票是 問
1、采購月餅 借:庫存商品 ? 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)專票才使用 ? ? ?貸:銀行存款 2、贈送客戶 借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用—業(yè)務(wù)招待費(fèi) ? ? ?貸:庫存商品 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 一般確認(rèn)的銷售費(fèi)用/管理費(fèi)用為采購商品的含稅價款。 贈送按偶然所得申報個稅 答

銷售原材料的進(jìn)項稅額是不需要進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的吧
答: 你好,要轉(zhuǎn)出的,或者做了銷項稅額也一樣,那就不用轉(zhuǎn)了。如果覺得我的回答還滿意,請給我五星的評價,謝謝。
倉庫改擴(kuò)建,領(lǐng)用外購原材料,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出嗎
答: 不用的 可以抵扣的
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
修建廠房領(lǐng)用外購原材料的分錄是?進(jìn)項稅額可以抵扣嗎,還是做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出處理。謝謝老師
答: 你好!可以抵扣。借在建工程-xx工程 貸原材料等 這個要看你買來原材的時候有沒有計入進(jìn)項稅了。
銷售A商品,16%稅率一般計稅,現(xiàn)出售一批生產(chǎn)該商品的原材料B,開給購買方16%的原材料專票,原A商品的留抵進(jìn)項稅額可否抵扣銷售原材料B的銷項稅,
1、公司醫(yī)務(wù)室購入一批藥品,是借記應(yīng)付職薪酬——職工福利,還是記入哪個賬戶?2、企業(yè)食常維修領(lǐng)用原材料,需要進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出嗎?

