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送心意

QQ老師

職稱中級會計師

2018-05-10 13:37

你好!下個月做進項稅轉(zhuǎn)出就可以

小草 追問

2018-05-10 13:41

就是下個月的憑證做進項轉(zhuǎn)出,報表也做進項轉(zhuǎn)出,那這個月就是這樣處理咯

QQ老師 解答

2018-05-10 13:42

你好!是的

小草 追問

2018-05-10 21:31

我下個月申報表是要做進項轉(zhuǎn)出,但是這個月這個固定資產(chǎn)不知道怎么錄入呀,按含稅做分錄還是按不含稅?含稅的話,那這個月的進項怎么辦,申報表跟金碟的對不上,按不含稅進吧但這個又是屬于員工福利不能抵扣的

QQ老師 解答

2018-05-10 21:39

你好!可以做成抵扣的下個月在進項稅轉(zhuǎn)出賬面也對上了

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借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額2036.21 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出2036.21
2018-05-10 21:06:02
你好,坑定會造成不一致的
2018-05-10 12:13:49
你好!下個月做進項稅轉(zhuǎn)出就可以
2018-05-10 13:37:57
你好!下個月只在申報表上填寫進項稅轉(zhuǎn)出就可以,你的賬處理沒有錯不抵扣進項稅計入固定資產(chǎn)原值
2018-05-10 21:33:44
您好,同學(xué),你需要查清楚差異原因,然后再做調(diào)整。
2020-03-04 09:46:15
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