
這個月認證了一張發(fā)票是不能抵扣的,發(fā)票金額是67873.79,稅額是2036.21,但是我報稅的時候沒有做進項轉(zhuǎn)出,那報表顯示的進項是不是2036.21,這個是員工宿舍用的熱水器和空調(diào)來的,是員工福利來的,所以不抵扣的,但到了我錄入固定資產(chǎn)卡片的時候,是按含稅金額錄入的,那憑證錄入的時候也是含稅的呀,所以在金碟的賬上在沒有了進項的金額,但是報表上又有顯示,申報表的進項和金額的進項就對不上,我的憑證該怎么做?
答: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額2036.21 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出2036.21
我這個月認證了一張發(fā)票是不能抵扣的,發(fā)票金額是67873.79,稅額是2036.21,但是我報稅的時候沒有做進項轉(zhuǎn)出,那報表顯示的進項是不是2036.21,這個是員工宿舍用的熱水器和空調(diào)來的,是員工福利來的,所以不抵扣的,但到了我錄入固定資產(chǎn)卡片的時候,是按含稅金額錄入的,那憑證錄入的時候也是含稅的呀,所以在金碟的賬上在沒有了進項的金額,但是報表上又有顯示,那不是申報表的進項不是和金額的進項對不上嗎?
答: 你好,坑定會造成不一致的
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
求解答,我這個月認證了一張發(fā)票是不能抵扣的,發(fā)票金額是67873.79,稅額是2036.21,但是我報稅的時候沒有做進項轉(zhuǎn)出,那報表顯示的進項是不是2036.21,這個是員工宿舍用的熱水器和空調(diào)來的,是員工福利來的,所以不抵扣的,但到了我錄入固定資產(chǎn)卡片的時候,是按含稅金額錄入的,那憑證錄入的時候也是含稅的呀,所以在金碟的賬上在沒有了進項的金額,但是報表上又有顯示,申報表的進項和金額的進項就對不上,我的憑證該怎么做?
答: 你好!下個月只在申報表上填寫進項稅轉(zhuǎn)出就可以,你的賬處理沒有錯不抵扣進項稅計入固定資產(chǎn)原值







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2018-05-10 13:41
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2018-05-10 13:42
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2018-05-10 21:31
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2018-05-10 21:39