
會(huì)計(jì)和出納怎么對(duì)賬?我根據(jù)出納的單據(jù)作賬,做完賬和出納的賬對(duì)了沒錯(cuò),然后我再叫出納提供銀行流水余額和盤點(diǎn)現(xiàn)金是否對(duì)得上,出納居然覺得我這樣做是質(zhì)疑她,我好納悶
答: 這個(gè)是需要進(jìn)行月末現(xiàn)金盤點(diǎn)以及與銀行存款的余額進(jìn)行核對(duì)的,這個(gè)是正常的核對(duì)工作。不是不相信出納,這是必須的工作
做內(nèi)賬,是不是出納花出去的錢,跟我的單據(jù)對(duì)得上,然后,我一筆一笑的粘貼好,跟出納流水賬對(duì)得上,再是劃份這些錢,哪些花在工程上,哪些花在業(yè)務(wù)招待費(fèi)上,哪些花在管理費(fèi)用上,和銷售費(fèi)用上。然后再出報(bào)表。這樣對(duì)嗎?
答: 你好!大概是這樣,所有的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)你要根據(jù)原始憑證做賬,到了月底你要跟出納核對(duì)銀行存款、庫存現(xiàn)金余額。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,請(qǐng)教個(gè)問題,我們查別人做的賬務(wù),應(yīng)該從什么地方著手?主要是前期沒做帳,然后我們根據(jù)出納流水做帳,然后賬務(wù)做完,老板不認(rèn)出納的流水,出納流水很多都沒單據(jù),老板和別人合伙,老板沒管這個(gè)賬務(wù),我們應(yīng)該怎么反查出納的賬務(wù)呢,
答: 您好,根據(jù)您的描述,老板不認(rèn)出納的流水賬,那出納憑什么資金可以出去,這個(gè)是您公司財(cái)務(wù)流程上出了問題哦。


來自星星的你 追問
2018-05-09 20:48
江老師 解答
2018-05-09 20:49