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送心意

老王老師

職稱,中級會計(jì)師

2018-05-09 13:59

您好,不用手續(xù)費(fèi)的,這樣寫也是可以的,但是規(guī)范的寫法是,全額抵扣增值稅,分錄,借;管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi),貸;現(xiàn)金或者銀行存款,同時,借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅,借:管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi),負(fù)數(shù)。 
減征額可以結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅科目,或者與應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)進(jìn)行對沖處理的。

會計(jì) 追問

2018-05-09 14:14

那是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 
貸:應(yīng)交增值稅-未交增值稅

老王老師 解答

2018-05-09 14:16

您好,不對的,應(yīng)該是借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減征稅額。之后,再借:應(yīng)交增值稅-未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)。

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您好,不用手續(xù)費(fèi)的,這樣寫也是可以的,但是規(guī)范的寫法是,全額抵扣增值稅,分錄,借;管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi),貸;現(xiàn)金或者銀行存款,同時,借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅,借:管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi),負(fù)數(shù)。 減征額可以結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅科目,或者與應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)進(jìn)行對沖處理的。
2018-05-09 13:59:19
您好 第一種賬務(wù)處理正確
2019-05-20 21:19:24
是的啊
2018-01-10 09:53:25
減免增值稅計(jì)入營業(yè)外收入中,不貸管理費(fèi)用 年底將增值稅的明細(xì)科目進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。
2015-06-18 16:20:37
你好,以上分錄正確的
2018-04-04 13:53:22
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