
四月份預申報增值稅,5月份再開17%的發(fā)票,那四,五兩個月分別怎么做賬?
答: 你好,你繳納按繳納的做賬,發(fā)票按發(fā)票的賬正常走就是了,還有其他疑問嗎?
我再四月份有負數(shù)的發(fā)票,我四月份沒有開發(fā)票,四月份的發(fā)票開到了五月份去了我五月份匯總了四月份的,那怎么把四月份的這個負數(shù)的發(fā)票怎么去處理的呢
答: 你好 五月份沖收入就可以 借應收賬款負數(shù) 貸主營業(yè)務收入負數(shù) 應交稅費負數(shù)
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
怎么理解已申報但未開具發(fā)票,四月份顧客沒有要發(fā)票,按照17申報了增值稅,五月份又要發(fā)票,才可以開17稅率的發(fā)票,那么無票收入怎么沖銷呢。
答: 您好,無票收入沖銷,按原來的分錄寫科目,金額寫負數(shù)就行了。
四月份報三月的稅,報了未開票收入,未開票收入部分在四月開16個點的票,且四月份還開了13個點的票,五月報四月的稅申報表怎么填
四月份增加的人員,四月份買了社保,五月份申報個稅的時候是零申報嗎?五月份發(fā)四月份工資的時候是不是只需扣除四月份的社保
四月份到國稅去,申報了增值稅預繳稅款表,建筑服務10000*3%=300元,實際這個300元要到五月份才能從帳上扣款。那四月份我這個申報的300元預征稅額怎么記分錄?到了五月份實際扣了款又怎么記分錄?
請問老師,五月份紅沖一份四月份開具的發(fā)票,我在五月份報四月所屬起的增值稅是按正常報,還是要減出紅沖那張發(fā)票


A 君 追問
2018-05-09 11:28
蔣老師 解答
2018-05-09 11:40