我們是小規(guī)模企業(yè),發(fā)票都是代開的公司沒有稅控機,國稅是按季度報稅,現(xiàn)在開始報年稅了,一次也沒報過,想問下年稅怎么報。我報國稅的時候我都是0申報的,就第三季度報的時候 填寫了一個200元的廣告費用?,F(xiàn)在報年稅的話,都有哪些報表需要我去填寫
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于2018-05-08 17:08 發(fā)布 ??843次瀏覽
- 送心意
田老師
職稱: 會計師
2018-05-08 17:10
你進到國稅的系統(tǒng)中進去年終清算項里面去填寫就行了
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你進到國稅的系統(tǒng)中進去年終清算項里面去填寫就行了
2018-05-08 17:10:01

計入相關成本即可,借:主營業(yè)務成本貸:銀行存款
2018-03-19 11:35:14

是的 不能抵扣增值稅但是可以差額繳納文化事業(yè)建設費 《財政部、國家稅務總局關于營業(yè)稅改征增值稅試點有關文化事業(yè)建設費征收管理問題的通知》(財綜〔2013〕88號)規(guī)定,在中華人民共和國境內(nèi)提供廣告服務的單位和個人,應按照本通知的規(guī)定繳納文化事業(yè)建設費。繳納文化事業(yè)建設費的單位和個人應按照提供廣告服務取得的計費銷售額和3%的費率計算應繳費額,計算公式如下:應繳費額=計費銷售額×3%.計費銷售額,為納稅人提供廣告服務取得的全部含稅價款和價外費用,減除支付給其他廣告公司或廣告發(fā)布者的含稅廣告發(fā)布費后的余額。
2016-10-19 17:09:08

自己可以根據(jù)經(jīng)營范圍增設
2018-09-28 11:13:46

您好!這個沒有對錯。是看雙方談的。這個相當于多收了一些稅點,就看你們企業(yè)能不能接受了。
2016-12-19 09:57:11
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2018-05-08 17:16
田老師 解答
2018-05-08 17:21