
老師,你好,我公司3月、4月發(fā)生了幾筆采購苗木的業(yè)務(wù),金額較小,都是由采購人員墊付了,后面填報銷單報銷的,當(dāng)時說不開發(fā)票,我也按無票支出入了賬,做會計分錄:借:庫存商品-苗木 貸:庫存現(xiàn)金;本月經(jīng)過溝通又要到了發(fā)票,并且是專用發(fā)票,我該怎么做賬呢?
答: 借應(yīng)付賬款,貸庫存商品, 借庫存商品應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進(jìn)項貸應(yīng)付賬款。
公司是做生蔬配送的,公司有時候買的蔬菜,不夠,臨時喊員工墊資買的,然后到我這報銷,我是借:庫存商品,貸:現(xiàn)金?
答: 你好,正確的應(yīng)當(dāng)這樣做分錄(需要體現(xiàn)員工墊資買菜,報銷這個過程) 借;庫存商品,貸;其他應(yīng)付款——員工 借;其他應(yīng)付款——員工,貸;庫存現(xiàn)金等科目
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
為什么這個庫存商品在我的庫存現(xiàn)金里面
答: 你好,你是不是庫存商品的 明細(xì)科目設(shè)置錯了


海燕 追問
2024-07-19 14:41
郭老師 解答
2024-07-19 14:43
海燕 追問
2024-07-19 14:45
郭老師 解答
2024-07-19 14:46