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送心意

老江老師

職稱,中級會計師

2018-05-08 16:32

你好! 
借 累計折舊  10851.71 
     固定資產(chǎn)清理  21148.29 
  貸 固定資產(chǎn)   32000 
借 銀行存款 500 
    固定資產(chǎn)清理 490.30 
    應交稅費-應交增值稅   9.70 
借 營業(yè)外支出  20657.99 
    貸 固定資產(chǎn)清理 21148.29-490.30

梓淑 追問

2018-05-08 16:35

老師  490.3 怎么算

老江老師 解答

2018-05-08 16:36

收了500,其中有部分是增值稅(500/1.03*2%),其差就是490.30

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相關問題討論
借;銀行存款等科目 貸;主營業(yè)務收入 應交稅費(簡易計稅)
2018-12-28 09:37:33
借:應收賬款,貸:主營業(yè)務收入,應交稅費--應交增值稅
2017-03-01 10:30:12
就是 就是計算稅款時用應交稅費簡易計稅 其他沒有區(qū)別,進項不能抵扣。
2021-03-22 11:55:24
2、簡易計稅的會計分錄, 取得收入時, 借:銀行存款等 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-簡易計稅
2019-03-19 10:22:21
你好, 取得收入時, 借:銀行存款等 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-簡易計稅 交稅 借:應交稅費-簡易計稅 貸:銀行存款
2021-10-13 10:59:39
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