
去年年末計(jì)提了50000工資,在今年1月發(fā)放45000,現(xiàn)在匯算清繳該怎么處理?賬務(wù)上如何處理?財(cái)務(wù)報(bào)表需要改嗎?
答: 你好!這個(gè)可以在“A105050 職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表”進(jìn)行納稅調(diào)整。不需要修改財(cái)務(wù)報(bào)表
您好,公司去年計(jì)提了二十多萬的工資,但沒有申報(bào),現(xiàn)在我該如何處理? 更改去年的個(gè)稅申報(bào)表嗎? 還是在今年匯算清繳前申報(bào)發(fā)放完?
答: 你應(yīng)該在今年匯算清繳前申報(bào)發(fā)放完,但你需要核實(shí)之前沒有申報(bào)時(shí)的情況,以及申報(bào)所需的資料是否齊全,如果不全的話,你可以采取補(bǔ)充的措施。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
您好,公司去年計(jì)提了二十多萬的工資,但沒有申報(bào),現(xiàn)在我該如何處理? 更改去年的個(gè)稅申報(bào)表嗎? 還是在今年匯算清繳前申報(bào)發(fā)放完?
答: 您好,如果想抵扣企業(yè)所得稅的話,第一,匯算清繳前要發(fā)放,第二,更改之前的個(gè)稅申報(bào)

